Utilize este cadastro para configurar as Operações que movimentarão o estoque da empresa, para cada situação específica, sejam elas para entradas, saídas, vendas, compras, devoluções, transferências.
Caso queira mais detalhes sobre todas as funcionalidades deste cadastro, consulte o tópico Operação.
Lá vai um Spoiler: o desenvolvimento repaginou o cadastro de operações todinho, vai lá e confere a belezura que ficou!
Clique na aba Produtos e Serviços.
Clique em Fiscais.
Selecione a opção Operações.
- Clique em Novo.
- Informe a descrição para operação.
- Selecione o tipo da operação.
Clique nas abas do cadastro e preencha os dados.
Principal
Informe os Códigos Fiscais de Operação (CFOP) da operação, o principal e para produtos com Substituição Tributária.
Não será permitido informar CFOPs de faixas diferentes nos campos Código fiscal (CFOP) e Código fiscal (CFOP) para produtos com substituição tributária do Cadastro de Operações.
Para mais detalhes sobre como cadastrar um CFOP, consulte o tópico Códigos Fiscais de Operação - CFOP.
Caso informe um CFOP de devolução em que não esteja selecionada a opção Devolução de venda, uma mensagem de aviso será exibida para que o acerto seja feito e a operação seja cadastrada corretamente.Informe Operação de devolução que deseja vincular a essa operação.
Caso trabalhe com Código fiscal (CFOP) alternativo.
Clique em para habilitar a opção Trabalha com Código Fiscal (CFOP) Altercativo.
Este campo será exibido caso a operação seja do tipo Venda ou Saída.
Este campo será muito útil para que ao fazer vendas para consumidor final e vendas para atacado, o CFOP correspondente seja utilizado!CFOP AlternativoEste comportamento do sistema, quanto ao uso de um CFOP alternativo se refletirá nos seguintes pontos do Shop:
- Informe o CFOP que srá utilizado por produtos que estiverem com a opção Utiliza CFOP alternativo marcada em seu cadastro.
Impostos
Marque a opção de imposto a ser configurada no cadastro da operação pra que o cálculo ocorra.
ICMS
Marque a opção ICMS para definir as opções:
- Soma despesa acessória à base de ICMS
Selecione esta opção para que as despesas acessórias do documento sejam somadas à base de ICMS. Considerar a redução de base de ICMS na base do DIFAL
Selecione esta opção para que a base de cálculo do DIFAL abata os valores de Isenção/Redução do ICMS.Esta opção ficará visível no Cadastro de Operações quando o CFOP da operação for iniciado com '6'.
- Soma frete e seguro à base de ICMS
Marque esta opção para que o valor de frete e seguro do documento sejam somados à base de ICMS. - Abater desconto da base de ICMS
Selecione esta opção para que o valor de desconto do documento seja abatido da base de ICMS. Não calcular diferimento de ICMS
Selecione esta opção para que o diferimento de ICMS não seja calculado.DiferimentoTécnica de tributação que, assim como a suspensão do ICMS, posterga o momento do recolhimento do imposto. Desta forma, o fato gerador acontece (a saída da mercadoria do estabelecimento contribuinte do ICMS), mas não ocorre o débito do ICMS nesse momento.
- Deduz ICMS
Selecione esta opção para que o valor do ICMS seja deduzido do total do documento. - Não calcular FCP
Selecione esta opção para não calcular o Fundo de Combate à Pobreza (FCP). - Habilitar mitivo de desoneração na NF-e
Selecione esta opção para o campo Motivo da desoneração de ICMS seja habilitado na geração da NF-e.
Esse motivo será de acordo com o CST utilizado. Os CSTs que se enquadram na desoneração de ICMS são: 020, 030, 040, 041, 050, 070 e 090. Não utilizar o Código de Benefício Fiscal do produto na emissão da NFe
Selecione esta opção se a sua empresa entrou em um regime especial de tributação e não deve gerar o código de benefício fiscal na NF-e em determinadas operações.Ao gerar a NF-e com a operação, o CBenef, o campo que identifica quais incentivos fiscais estão sendo concedidos pelo Governo do Estado na comercialização de mercadorias e produtos não será gerado.
Na EFD ICMS, o código ainda será gerado para escrituração.- Alíquota fixa de ICMS
Informe a alíquota de ICMS que será utilizada para calcular o valor do ICMS desonerado no campo Alíquota fixa de ICMS.Desta forma sempre que você utilizar essa operação, o CST e a alíquota de ICMS informados nela serão aplicados ao documento, o que auxilia no processo de emissão de documentos com desterminadas características tributárias específicas.
- Situação Tributária Fixa
Informar o Código de Situação Tributária (CST) fixo para a alíquota fixa desta operação.Por que um Situação Tributária Fixa?Digamos que a empresa seja do Lucro Presumido, a alíquota de ICMS para vendas dentro do estado para pessoa física ou jurídica que compra na condição de Consumidor Final com CST 000 seja 17% com CFOP 5102. Porém, para toda emissão de NF-e interna para contribuinte de ICMS que compre para revender a empresa possua um benefício que permita uma redução da alíquota de ICMS para 7% com CST 020 também com CFOP 5102.
Para não precisar ficar alterando o CST ICMS manualmente, mesmo com a configuração de ICMS diferenciado para contribuinte, na Operação você pode utilizar um CST fixo. - Possui redução / acréscimo de base de ICMS
Para configurar a operação para destacar o Valor de ICMS Desonerado, siga os passos:- Selecione a opção Possui redução / acréscimo de base de ICMS.
Selecione a opção Calcula desoneração de ICMS, se em virtude de algum benefício fiscal, sua empresa pagará menos imposto do que o previsto em situações normais.
- Selecione a opção Operação para Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio.
Informe a Alíquota fixa de acréscimo de base de ICMS e substituição tributária.
Informe a Alíquota fixa de redução de base de ICMS e substituição tributária.
A Alíquota fixa de redução/acréscimo de base também incidirá no cálculo do valor de ICMS desonerado em produtos Tributados ou Substituição Tributária que utilizem os CSTs 030, 040, 041 e 050. Para efeito de cálculo, informe o percentual de redução igual a 100 no campo Alíquota fixa de redução de base de ICMS e substituição tributária e no campo Alíquota fixa de ICMS informe a alíquota que será utilizada para calcular o valor do ICMS desonerado.
- Selecione a opção Abater valor da diferença de ICMS do total do documento (desoneração de ICMS), se esse abatimento for necessário.
Substituição Tributária
Marque a opção Substituição Tributária para definir as opções:
- Alíquota de lucro
Selecione neste campo se a alíquota de lucro a ser considerada para o cálculo da S.T. será a do Fabricante ou do Distribuidor. O valor da alíquota correspondente a um campo ou outro deverá ser informada na tabela de Cálculo de ICMS. - Modalidade de determinação da base de cálculo
Selecione neste campo se a modalidade para cálculo será a Margem de Valor Agregado (MVA) ou Valor da Operação. - Soma despesa acessória à base de substituição tributária
Marque esta opção para que valores referentes às despesas acessórias existentes na nota sejam somados à base de Substituição Tributária.
Dica:
Essa configuração somente será válida se o rateio configurado em Opções/Nota Fiscal/Frete/Seguro/Outras Despesas/Rateio estiver diferente de Não Ratear.
- Soma frete e seguro à base de substituição tributária
Marque esta opção para que valores referentes ao frete e seguro existentes na nota sejam somados à base de Substituição Tributária. Este valor será informado dentro do próprio movimento. - Possui redução de base de substituição tributária
Selecione esta opção para que a alíquota de ICMS de redução de base seja utilizada para calcular a base de Substituição Tributária. Esta alíquota é informada dentro da tabela de Cálculo de ICMS. - Soma valor de substituição tributária ao total da nota
Marque esta opção para que o valor de substituição tributária seja somado ao valor total da nota. Esta configuração pode ser usada na venda com cálculo de S.T. da indústria para o comércio, por exemplo. Assim, no pagamento da nota o destinatário fará o ressarcimento do valor pago antecipadamente. - Abater desconto da base de substituição tributária
Marque esta opção para que o valor de desconto seja abatido da base de substituição tributária. - Abater valor do ICMS do valor da substituição tributária
Marque esta opção para que o valor do ICMS seja abatido do valor da substituição tributária.
IPI
Marque a opção IPI para definir as opções:
- Despesas Acessórias somam à base de IPI
Marque esta opção para que as despesas acessórias na nota sejam somadas às bases de cálculo do IPI.
Essa configuração somente será válida se o rateio configurado em Opções/Nota Fiscal/Frete/Seguro/Outras Despesas/Rateio estiver diferente de Não Ratear.
- Frete e seguro somam à base de IPI
Marque esta opção para que os valores de frete e seguro sejam somados à base de IPI. - IPI incide no cálculo da redução de base do ICMS e substituição tributária
Marque esta opção para que o IPI incida no cálculo da redução de base do ICMS e Substituição Tributária. - Abater desconto da base de IPI
Marque esta opção para que o desconto aplicado na venda seja abatido da base de IPI. - IPI soma à base de ICMS
Selecione esta opção para que o valor do IPI seja somado à base de cálculo do ICMS para situações de nota emitida contra consumidores finais. - IPI soma à base da substituição tributária
Marque esta opção para que o valor do IPI seja somado à base de Substituição Tributária, o que é necessário em muitas situações.
Para que esta opção esteja habilitada, a operação cadastrada também deve estar configurada para calcular Substituição Tributária.
PIS/COFINS
AtençãoPara operações que não calculam PIS/COFINS, o campo CST de PIS/COFINS estará habiltado.
Este campo estará habilitado apenas se a operação a ser cadastrada não estiver configurada para calcular PIS e COFINS.
Por padrão, os seguinte CSTs serão sugeridos neste campo:Para as operações de Compra ou Entrada, o CST 98 Outras Operações de Entrada será sugerido;
Para as operações de Venda ou Saída, o CST 49 Outras Operações de Saída será sugerido.
Marque a opção PIS/COFRINS para definir as opções:- Abate PIS/COFINS do cálculo do custo médio
Marque esta opção para que PIS e COFINS sejam abatidos do cálculo do custo médio. - Soma PIS/COFINS no cálculo do custo médio
Selecione esta opção para que PIS e COFINS sejam somados no cálculo do custo médio. - Soma conhecimento de transporte na base de PIS/COFINS
Marque esta opção para que o valor do conhecimento de transporte seja somado no cálculo da base de PIS/COFINS.
Conhecimento de Transporte
O que documenta a prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário).
- Abate PIS/COFINS da base do ICMS
Selecione esta opção para que PIS e COFINS sejam abatidos da base do ICMS.
Para que esta opção esteja habilitada, a operação a ser cadastrada deve estar configurada para calcular ICMS.
Abate ICMS da Base do PIS/COFINS
- Selecione a opção Abate ICMS da Base do PIS/COFINS para que o valor de ICMS seja abatido da base de PIS/COFINS nos seus documentos de venda.
Selecione a opção Não abater o FCP da Base do PIS/COFINS.
Por meio desta opção você pode determinar se a operação irá ou não abater o FCP da base do PIS/COFINS.
Importação
A aba Importação será habilitada caso o CFOP iunformado se trarte de um Código Fiscal de Operação de Importação.
Marque a opção PIS/COFINS para definir as opções:- Soma o imposto de importação no cálculo do custo médio
Selecione esta opção para que o valor do imposto de importação seja somado no cálculo do custo médio. - Soma o IOF no cálculo do custo médio
Marque esta opção para que o valor do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), cobrado pelos bancos nas operações com cartões de crédito, seja somado no cálculo do custo médio. Soma despesas aduaneiras no cálculo do custo médio
Selecione esta opção para que o valor da despesa aduaneira seja somado ao cálculo do custo médio.Alfândega ou AduanaÓrgão público cuja responsabilidade é controlar movimentos de entradas e saídas de mercadorias, para o exterior ou dele provenientes, e cobrança dos tributos pertinentes.
- Soma valor de ICMS ao total da nota e inclui em outros na composição de preço
Selecione esta opção para que o valor de ICMS seja somado ao total da nota e incluído na Composição de Preço do item. - Soma valor de PIS/COFINS ao total da nota e inclui em outros na composição de preço
Marque esta opção para que o valor de PIS e COFINS seja somado ao total da nota e incluso na Composição de Preço do item. - Soma valor de substituição tributária ao total da nota
Selecione esta opção para que o valor de Substituição Tributária seja somado ao total da nota. - Inclui o imposto de importação em outros na composição de preço
Selecione esta opção para que o valor do imposto de importação seja incluído no campo Outros da Composição de Preço do item. - Inclui o IOF em outros na composição de preço
Marque esta opção para que o valor do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), cobrado pelos bancos nas operações com cartões de crédito, seja incluído no campo Outros da Composição de Preço do item. - Inclui as despesas aduaneiras em outros na composição de preço
Selecione esta opção para que o valor da despesa aduaneira seja incluído no campo Outros da Composição de Preço do item.
- Clique em Gravar.
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