🔹 Inclusão de Ajuste para IPI Não Creditado

O padrão do Código de Ajuste SP90090104 estará fixo e não haverá alteração. Os ajustes poderão ser criados apenas para a UF de SP. Essa mudança visa garantir conformidade com as normas vigentes e facilitar o processo de ajuste fiscal para a empresa.

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Inclusão de Ajuste em Lote para CF-e SAT

Esta novidade permite a criação de ajustes específicos para Notas Fiscais, Notas Fiscais + CF-e SAT ou apenas CF-e SAT, de acordo com a necessidade do usuário. Para incluir ajustes no CF-e SAT, é necessário que os cupons tenham valores no campo "NÃO TRIBUTADO". Assim como no caso do ajuste para IPI Não Creditado. Ah! E fica a dica, para empresas que tenham o InTax os ajustes serão aplicados automaticamente durante a integração quando não houver regra específica, da mesma forma que a rotina de Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D) faz.

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🔹 Acesso de ajuste em lote para qualquer UF

O sistema passa agora a realizar o ajuste em lote para qualquer tipo que a rotina já possui e para qualquer UF. 

🔹 Plano de Saúde no R-4000

Agora, na rotina de Imposto Retido por Beneficiário (R-4000), é possível adicionar informações sobre Plano de Saúde, Reembolso e Dependentes para Pessoa Física.

Nossos clientes já podem gerar os eventos R-4010 de maneira mais eficiente e precisa, atendendo melhor às suas necessidades fiscais e administrativas.

Essa é mais uma melhoria em nossos processos que irá facilitar o dia a dia dos contadores.

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🔹 Inclusão dos Quadros 15 e 16 na DIME-SC

Foram incluídos os quadros 15 e 16 na DIME- SC.
Quadro 15: Demais Valores de Benefícios Fiscal

No Quadro 15, o usuário deve preencher informações relativas ao ICMS, conforme as operações e prestações realizadas no período de apuração. Para incluir os valores corretamente, siga os passos abaixo: 

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Quadro 16: Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos ou Saldo Credor de Fundos

O Quadro 16 é destinado ao preenchimento dos valores de saldo credor do período anterior. Atualmente, os valores de saldo credor do período anterior não são alimentados automaticamente no sistema

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🔹 Relatório de retenção de serviços consolidado

Agora é possível  imprimir Valores Consolidados Matriz/Filial disponibilizado para o Relatório de Retenções de Serviços localizado em Relatórios Adicionais.

Informações Adicionais: A opção Imprime Valores Consolidados Matriz/Filial somente será habilitada quando a empresa selecionada na rotina for uma Matriz.

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🔹 Emissão DARE-SP

A emissão dessa obrigação já é uma realidade no sistema Prosoft. A partir de 01/07, entrou em vigor o DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) em São Paulo, e nosso sistema já processa essa guia de forma eficiente. Esse avanço garante que todas as transações sejam realizadas conforme as novas regulamentações, oferecendo maior segurança e praticidade para nossos usuários. A adaptação do Prosoft às exigências atuais reflete nosso compromisso contínuo com a inovação e a conformidade tributária.

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🔹 Livro de Apuração RASTSN-RJ - Resolução nº 578

Para realizar a geração do Relatório é necessário que a empresa seja do  Simples Nacional, a UF seja do RJ e as notas fiscais de saída estejam com o Tipo de Nota Associada como "Saída Consumidor Final" .

Empresas com informações diferentes destas citadas acima, não serão apresentadas na rotina do RASTSN.

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🔹 SPED Contribuições - NFCom (62)

O ajuste SINIEF nº 7, de 7 de abril de 2022, instituiu a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica - NFCom, modelo 62, e obriga a sua utilização pelos contribuintes do ICMS a partir de 1º de julho de 2024, em substituição aos seguintes documentos: I - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; e II - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22.

Saiba como gerar no link abaixo:

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