Preencha as informações do Produto ou Serviço que deseja lançar no movimento via Movimento de Estoque, por exemplo.

Ao fazer a inclusão você pode confirmar, ou não, a exibição das fotos dos itens.
Mas fique atento, dependendo da quantidade de produtos cadastrados a Localização de Produtos pode ficar mais lenta.


(informação) Após informar o Produto ou Serviço e Quantidade, no canto direito a Assistente Virtual Alterdata (AVAde cálculo de impostos vai te mostrar os impostos calculados nesse item.


  1. Acesse o Shop e inicie o lançamento do documento no Movimento de Estoque.
  2. Informe o Produto / Serviço.
  3. Informe a Quantidade.

  4. (Opcional) Informe o percentual (%) ou valor (R$) de desconto ou acréscimo.
  5. (Opcional) Clique em Ver cálculo de ICMS, caso precise fazer alguma alteração.

    As alterações feitas refletirão em todos os produtos que utilizarem este cálculo de ICMS!

  6. Preencha as informações das abas da tela Item de Movimento:

    Impostos / Fiscal  

    Aqui estarão as informações dos impostos como Cálculo de crédito de ICMS, IPI, bem como informações fiscais como Código receita, Origem do Item, Selos de IPI, Dados para retenção, se tratando de serviço... 

    A opção Controle de selo?, localizada nos Dados Fiscais do cadastro de produto, deve estar marcada para o campo Selos de IPI estar habilitado.

      

    ICMS Efetivo  

    Para mais transparência e atender a Resolução 578/23, os campos relativos aos valores de ICMS Efetivo no item do documento serão exibidos sempre que for CST 060 ou CSOSN 500.

    Nesta aba, estão presentes: Base ICMS efetivo, Valor ICMS efetivo% Redução base ICMS efetivo e % ICMS efetivo.

     

    Dados Adicionais  

    Aqui pode ser consultados se a operação do documento Movimenta estoque ou não, se será uma Venda especial.

    • O valor informado no campo de Quantidade de itens do documento corresponderá a quantidade preenchida na aba Dados adicionais no campo Número de volumes.

      A partir do campo Nº de Volumes, localizado na aba Adicional do Cadastro de Produtos, ao movimentar o produto no Movimento de Estoque ou Nota Fácil será feito o cálculo da quantidade informada no item vezes o número de volumes do cadastro.

      O resultado deste cálculo alimentará:

    • Os campos Novo Preço de Venda e Simulação de Preço estarão habilitados no lançamento de documentos de compra.

      Na tela Simulação de preço de venda você pode comparar a composição anterior do preço como a simulação atual, aplicar fórmulas de reajuste de preço caso as tenha previamente definidas no Configurador Shop e criar lote de reajuste de preços.

    • Em Validade do produto, informe as informações de controle de validade do produto que a empresa está comprando do fornecedor.
    • Em Descrição complementar, serão replicadas as informações do cadastro do item, mas você pode incluir as informações que julgar necessária.
    Dados Fiscais da Compra  

    A aba Dados Fiscais da Compra será habilitada no lançamento de um documento de compra.

    Para habilitar os campos é necessário utilizar o CST 60 ou CSOSN 50.
    Os valores informados serão calculados proporcionalmente com base no último de documento de compra se no Cálculo de ICMS a opção ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária estiver marcada. Estes valores serão considerados no Sped Fiscal somente mediante apuração automática dos valores.


    • Alíquota suportada pelo Consumidor Final.
      Deve ser informada a alíquota (%) do cálculo do ICMS-ST a alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final, já com o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) caso incida sobre a mercadoria.

    Vendedor / Comissão  

    Aqui serão informados os vendedores.

     Incluir Vendedor   

    • Clique em para incluir o vendedor.
     Excluir Vendedor   

    • Clique em  para alterar o vendedor, alíquota ou valor da comissão.
     Consultar dados de comissão do Vendedor   

    • Clique em  para excluir o vendedor do documento.
     Consultar dados de comissão do Vendedor   

    • Clique em para visualizar os dados da Pesquisa de comissão por item.
     Adicionar Vendedor padrão do cliente   

    • Clique em  para que incluir no documento o vendedor padrão definido na aba Dados Principais do Cadastro de Clientes.


    Dados Importação  

    A aba Dados Importação será habilitada no lançamento de um documento de importação.

    Impostos de importação  

    Aqui são informados:

    • Imp. Importação
      Tarifas alfandegárias, fatores geradores do imposto de importação que ocorrem na entrada de produtos estrangeiros em território nacional.

    • Desp. Aduaneiras
      Custos fixos de importação, referentes às despesas portuárias ou aéreas (funcionário, aluguel, equipamentos...).

    • IOF
      Imposto sobre Operações de Câmbio (IOF), sobre a compra de moeda estrangeira ao liquidar a operação de câmbio para pagamento da importação de serviços.

    • Adição
      Número sequencial da adição dentro da Declaração de Importação (DI), sequencial do item dentro da adição e desconto se houver.

    • Código do Fabricante Estrangeiro
      Código do Fabricante Estrangeiro, Código do fornecedor no Shop, utilizado no sistema emitente da NF-e.

    • Número do ato concessório de Drawback
      Se baseia na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado.

    Demais Impostos   

    Aqui são informados:

    • ICMS
      Regras e valores referentes ao ICMS de importação.

      No campo Redução base %, será incluído o percentual de redução de base de ICMS para o cálculo dos dados de tributação ao emitir nota de compra do exterior.

    • FCP ICMS
      Base, percentual (%) e valor (R$) relativo ao Fundo de Combate a Pobreza referente ao ICMS.

    • Subst. Tributária
      O importador é o responsável pela apuração do imposto relativamente às operações subsequentes, afinal ele é sujeito passivo por substituição.

      Caso a mercadoria importada seja utilizada como matéria-prima em processo industrial, não se aplica a ST.

       
    • FCP ST
      Base, percentual (%) e valor (R$) relativo ao Fundo de Combate a Pobreza referente ao Substituição Tributária.

    • MVA
      Margem de Valor Agregado (MVA), variação entre o preço (US$ / Є / $ / R$) em que a indústria vende o produto e o (R$) pelo qual o consumidor final o adquire.

    • IPI
      Regras e valores referentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes ao IPI de importação.

    • PIS
      Regras e valores referentes ao PIS de importação.

    • Cofins
      Regras e valores referentes ao COFINS de importação.

  7. Clique em Gravar.

    Informação

    Feche a tela Item de Movimento caso tenha incluído todos os itens no documento.