Utilize esta opção para adicionar ou cadastrar itens de complemento para a geração de NF-e.

  1. Acesse o Movimento de Estoque
  2. Clique em NF-e de Complemento, na aba Nota Fiscal Eletrônica.

    Caso esteja utilizando o IShop, neste momento um aviso será exibido para que você selecione no campo Empresa localizado no canto superior esquerdo do Movimento de Estoque a empresa desejada.

  3. Selecione a opção Novo na tela Opções de Complemento.

  4. Informe a operação.

  5. Informe a série do documento.
  6. Dependendo do tipo de operação selecionada, informe:

    • Cliente
      Caso tenha selecionado uma operação de venda, informe o cliente. 

    • Fornecedor
      Caso tenha selecionado uma operação de compra, informe o fornecedor. 

    • Acerto / Saída / Estorno / Exportação
      Caso tenha selecionado uma operação de acerto de estoque, saída de estoque, estorno, exportação, informe o cliente ou fornecedor. 


  7. Informe os itens de complemento.

    Inclua, cadastre ou remova itens complementares.


    • Adicionar Item de Complemento
      Caso já possua o item de complemento cadastrado, siga os passos:

      1. Clique em Adicionar/Cadastrar item complementar.

      2. Selecione o item que deseja adicionar.

      3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.


    • Cadastrar Item de Complemento
      Caso não possua o item de complemento cadastrado, basta informar os dados para cadastrá-lo.

      1. Informe os dados do Item de Complemento que deseja cadastrar.

        O item de Complemento do valor do ICMS destacado a menor na NF/NF-e referenciada será cadastrado automaticamente pelo sistema na primeira abertura da tela NF-e de Complemento ou de Ajuste.

        A medida que iniciar o preenchimento do novo item de complemento, no canto superior direito da tela Item de Complemento, o sistema informará que se encontra em modo de inclusão.
        Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Tributário Simples Nacional, informe o CSOSN.
        Se a sua empresa estiver enquadrada no Regime Normal, informe o CST do item.

        CampoDescrição
        Descrição

        Informe a descrição do item que você deseja cadastrar.

        Caso já possua itens para escrituração cadastrados, clique em para selecionar o item e preencher os demais campos de acordo com o item previamente cadastrado.

        OrigemInforme o código de origem da mercadoria.
        CST ICMS

        Informe o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS do item.

        Dica!

        Para evitar rejeições de NF-e e preenchimento incorreto dos valores, o sistema considera somente os valores de ST e ICMS para os seguintes CSOSN / CST:

        STICMS
        CSOSN: 900; 203; 202 e 201.
        CST: 90; 70; 30; 20 e 10.
        CSOSN: 900.
        CST: 90; 70; 51.
        Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) informado.
        Os campos de valor de ICMS/ST serão habilitados de acordo com o CST informado.
        Qtd.

        Informe a quantidade do item.

        Esta informação é importante para contabilidade. Se necessário, este campo pode ser alterado.

        Valor

        Inclua o valor do item.

        Esta informação é importante para contabilidade. Se necessário, este campo pode ser alterado.

        CFOP

        Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do item.

        Atenção!

        Caso não informe o CFOP na geração da NF-e de Complemento/Ajuste, o CFOP dos itens será gerado com o CFOP da operação.

        NCM

        Informe a Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) do item.

        Toda mercadoria que circula em território brasileiro deve possuir código NCM correspondente.

        CEST

        Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item.

        Este código tem o intuito de uniformizar e identificar mais sistematicamente as mercadorias passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS (Imposto sobre circulação de bens e serviços).

        Código benefício fiscal

        Insira o código de identificação do grupo de Benefício Fiscal que item/produto se enquadra.

        O código de Benefício Fiscal é uma sequência de números e letras composto de 8 ou 10 caracteres e iniciados pela sigla da UF em questão.

        PISInforme os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de IPI que identifica a procedência da mercadoria.
        COFINSInforme os Códigos de Situação Tributária (CST) de entrada e saída de COFINS que identifica a procedência da mercadoria.
      2. Clique em OK para que o item seja adicionado no quadro da tela NF-e de Complemento.

        Neste momento o sistema informará que este item não está no cadastro, para que você confirme o cadastro.

      3. Clique em Sim para confirmar.

        O item cadastrado será incluído na tela NFe de Complemento para que você possa gerar a NF-e.

      • Remover Item
        Caso tenha incluído um item complementar erroneamente, siga os passos:

        1. Selecione o item de ajuste que deseja remover.
        2. Clique em Remover Item.


      • Remover Todos

        Clique em Remover todos os itens para que todos os itens de ajustes sejam removidos da tela NF-e de Complemento.

  8. Informe os valores do item.

    Se necessário, a nota de ajuste/complemento pode ser gerada com valores de impostos zerados.

    CampoDescrição
    ICMS

    Caso informe a alíquota de FCP e de ICMS, a alíquota de ICMS será gerada no xml abatendo da alíquota de FCP.

    Exemplo!

    Informando os valores:

    ICMS: Base: 100,00 Alíquota: 20.00 % Valor de ICMS: 20,00
    FCP: Alíquota: 2.00 % Valor 2,00

    No xml da NF-e, serão gerados os valores:

    ICMS: Base: 100,00 Alíquota: 18.00 % Valor de ICMS: 18,00
    FCP: Alíquota: 2.00 % Valor 2,00

    Substituição Tributária

    Caso informe a alíquota de FCP ST e de ICMS ST, a alíquota de ICMS ST será gerada no xml abatendo a alíquota de FCP ST.

    Exemplo!

    Informando os valores:

    ICMS ST: Alíquota 20.00 %
    FCP: Alíquota 2.00 %

    No xml serão gerados os valores:

    ICMS ST: Alíquota 18.00 %
    FCP: Alíquota 2.00 %

    Os demais valores de ICMS ST e FCP ST serão gerados no XML conforme forem informados nos respectivos campos.

    FCP

    Informe a alíquota e valor Fundo de Combate a Pobreza (FCP).

    FCP Substituição Tributária

    Caso informe a alíquota de FCP ST e de ICMS ST, a alíquota de ICMS ST será gerada no xml abatendo a alíquota de FCP ST.

    Exemplo!

    Informando os valores:

    ICMS ST: Alíquota 20.00 %
    FCP: Alíquota 2.00 %

    No xml serão gerados os valores:

    ICMS ST: Alíquota 18.00 %
    FCP: Alíquota 2.00 %

    Os demais valores de ICMS ST e FCP ST serão gerados no XML conforme forem informados nos respectivos campos.

    IPIInforme os valores de base, alíquota e valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
  9. Clique em Próximo.

  10. (Opcional) Inclua as informações complementares do documento.
  11. Clique em Gerar NF-e.

  12. Clique em Gerar NF-e na tela Dados Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica.

    Se a nota selecionada for uma NF-e de complemento de imposto ou de ressarcimento, será necessário informar as notas fiscais referenciadas.

  13. Clique em OK quando o aviso da geração do arquivo com sucesso for exibido.

    Dica!

    Ao abrir a NF-e no Movimento de Estoque, o campo Nota de Complemento de Imposto estará marcado.

    (Opcional) Para consultar os itens da Nota de Complemento:

    1. Dê duplo clique sobre o documento em questão.

    2. Clique em Itens da Nota de Complemento habilitado na parte inferior da aba Documento.
    3. Clique em Sair para fechar a consulta.