Através desta opção você pode cadastrar os produtos e serviços que são utilizados no Lançamento de Notas. Este módulo usa a tabela de Classificações Fiscais e Unidades da DIPI (Declaração de Imposto de Produtos Industrializados). O sistema trará automaticamente esta tabela com a Classificação dos Códigos para o cadastramento dos valores, portanto, é imprescindível o cadastramento dela para o preenchimento correto da DIPI.

Cadastrar Produto


  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Produtos / Produtos.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Clique em Novo.
  5. Informe o código específico do produto.
  6. Inclua a descrição do produto.
  7. Informe o código NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) para a classificação da porcentagem de imposto pago sobre a mercadoria, assim será possível saber informações específicas dos produtos.

    Por exemplo, a origem do produto ou materiais que o compõem a sua aplicação.

  8. Selecione a unidade de estoque desejada. Esta informação é utilizada no fator de conversão.
  9. Configure as abas:

    Configure os dados gerais do produto. Informe os campos:

    CampoDescrição
    CódigoInforme o código de identificação do produto. Este código é necessário dentro do sistema para funcionar como código de chamada e na geração do Livro em Disco.
    TipoSelecione o tipo de item.
    GêneroSelecione o gênero do produto.
    Tipo de produto farmacêuticoSelecione o tipo de produto farmacêutico, caso seja necessário.
    Produção própriaMarque esta opção caso o produto seja de fabricação própria da empresa, assim o sistema entenderá que a empresa se enquadra no registro 1400 SPED Fiscal.
    Origem EstrangeiraMarque esta opção para indicar que o produto tem origem estrangeira. Essa informação é utilizada no cálculo da antecipação parcial dos estados GO e BA.
    Código EANClique em Adicionar para informar o código EAN do produto. Este código é utilizado internacionalmente para automação comercial. Todo produto nacional ou estrangeiro, vendido em magazines, supermercados, lojas e demais departamentos utilizam o código EAN-13, que é o código de barras.
    Fator de conversão

    Clique em Adicionar para informar um fator de conversão.

    1. Selecionando os tipos de unidade.
    2. Informe o valor do fator de conversão.
    3. Selecione o código EAN do fator de correção.
    4. Clique em Gravar.

    Regime especial bebidas e combustível

    TabelaInforme a tabela em que o produto está enquadrado no regime.
    GrupoInforme o grupo em que o produto está enquadrado no regime.
    Marca comercialInforme a marca comercial do produto para o regime.
    Combustíveis e solventesCódigo ANP / SEFAZSelecione o código desejado.
    Alíquota diferenciada de IRPJMarque esta opção caso o produto possua alíquota diferenciada de IRPJ para combustível.
    Código de combustívelInforme o código de combustível.
    Código anteriorCódigoInforme o código anterior do item nas situações em que tenha sido criado novo código de item.
    Código Específico

    Informe o código específico da DIPI.

    Não será usado como código de chamada dentro do sistema, nem terá funcionamento interno. Sua finalidade é atender a especificações que se façam necessárias para a geração do Livro em Disco.

    Data de trocaInforme a data em que foi alterado o código.

    Alíquota diferenciada de IRPJ

    Marque esta opção caso o produto possua alíquota diferenciada de IRPJ para combustível.

    Marcando esta opção, será considerada a alíquota informada em Cadastro / Federal / Configurações do Lucro Presumido/Real.

    Lançamento automáticoConfigure os códigos de lançamentos automáticos de entrada e saída. Para realizar a integração contábil por itens, deverá ser configurado no cadastro da empresa, na aba Integração, a opção Integração Valor Contábil NF por item, e, posteriormente, configurar os itens com o lançamento automático para a integração.

    Informe os dados do ICMS e IPI.

    CampoDescrição
    IPICST entrada / CST saídaSelecione o Código de Situação Tributária de IPI de entrada e saída.
    AlíquotaInforme a alíquota de IPI que será aplicada no valor da mercadoria que está sendo registrada.

    Selo de controle de IPI

    Marque esta opção para que o sistema considere o registro do tipo e a quantidade de selo de controle utilizado pelo contribuinte na saída dos produtos sujeitos a esse selo.

    Se o produto vendido está sujeito à selagem, o registro é obrigatório, mas não deve ser informado nas operações de aquisição de produtos.

    Não incide Cont. Produção Rural

    Marque esta opção caso o produto não possua incidência da Contribuição sobre a Produção Rural (FunRural).
    ICMSCST/CSOSNSelecione o Código de Situação Tributária de ICMS.
    AlíquotaInforme a alíquota de ICMS que será aplicada no valor da mercadoria que está sendo registrada.
    Alíquota redução de baseInforme a redução de base de ICMS.
    Cód. CESTInsira o Código Especificador da Substituição Tributária.
    Indicador de base de ICMS STInforme o indicador de tipo de referência da base de cálculo do ICMS ST para produto farmacêutico. Essa informação é necessária para geração do registro C173.
    Produto de cesta básicaMarque esta opção caso o produto pertença a cesta básica, conforme legislação vigente.
    Substituição tributária internaClique em Adicionar para informar uma substituição tributária interna.
    DAC AL

    Marque esta opção para correlacionar o código do sistema com o Código do produto na DAC, para geração do registro 61.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Alagoas.

    DIA AMGera matriz de tributação nacional

    Marque esta opção para definir que o produto gera matriz de tributação nacional, informação que impacta na SEFAZ Amazonas.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Amazonas .

    Código Tipo Tributação Selecione o tipo de tributação utilizado para o produto.
    Índice do Código GeralInforme o índice do código geral.
    Crédito Estímulo - AMNível

    Selecione o nível de crédito estímulo do produto.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Amazonas .

    Mato GrossoFETHAB

    Marque a opção se produto tiver incidência no cálculo da FETHAB.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Mato Grosso

    (%) Aliq. FETHABInforme a alíquota de FETHAB aplicada ao produto.
    FACS

    Marque a opção se produto tiver incidência no cálculo da FACS.

    FABOV

    Marque a opção se produto tiver incidência no cálculo da FABOV.

    PRODEPE SEF II PE / SPED FiscalPercentual de incentivo

    Informe o percentual de incentivo do produto.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Pernambuco.

    Código de apuraçãoInforme o código de apuração do item.
    Faixa de alíquota (Importação)Selecione a faixa de alíquota de importação do produto.
    Prazo de fruiçãoInforme a vigência do benefício do item, em anos.
    Informações adicionais PRODEPESelecione o código de operação do produto.
    SINTEGRA, DIC SE E SEF PEBase de substituição tributária (Registro 75)

    Selecione a base de substituição tributária do produto, seguindo o Registro 75.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Pernambuco.

    Código relevante do produtoSelecione o código relevante do produto.
    Benefício Fiscal RJ

    Selecione o benefício fiscal para produtos do estado do Rio de Janeiro.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Rio de Janeiro.

    GIA RS Detalhamento de Saídas
    Neste campo cadastre os detalhamentos de saída.
    1. Clique em Adicionar.
    2. Marque o tipo de anexo.
    3. Selecione o código de valores declaratórios.
    4. Indique a data do fim da apuração.
    5. Escreva a descrição do detalhamento.
    6. Clique em Gravar.


    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de Rio Grande do Sul.

    REDF SPImune

    Marque esta opção para indicar que o produto é imune ao REDF.

    Essa opção é habilitada somente se a empresa a qual o produto pertence for do estado de São Paulo.

    Informe os campos:

    CampoDescrição
    CST PIS/COFINSSelecione as CSTs desejadas.
    Natureza da receita (SPED Contribuições)Selecione a natureza da receita para geração do SPED Contribuições.
    Contribuição previdenciáriaSelecione o código da atividade da contribuição previdenciária.
    Cálculo do benefício fiscal da lei 10.925/04Marque esta opção para que o cálculo do IRPJ e CLSS seja feito de acordo com as alíquotas da base de IRPJ e CSLL informada no cadastro da empresa.
    Simples NacionalInforme o tipo de receita da operação monofásica para geração do Simples Nacional.
    DIF

    A DIF é uma declaração especial de informações relativas ao Controle do Papel Imune, que deve ser entregue por todas as empresas que industrializam papel.

    DNF

    As informações inseridas nestes campos serão usadas apenas para a geração do arquivo DNF em Disco.
    1. Clique em Adicionar.
    2. Informe o código do produto.
    3. Informe o CNPJ raiz do fornecedor.
    4. Marque se é uma emissão própria.
    5. Clique em Gravar.
  10. Clique em Gravar.


Editar Produto


  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Produtos / Produtos.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Selecione o produto desejado.
  5. Clique em Editar.
  6. Faça as alterações necessárias.
  7. Clique em Gravar.


Editar Produto em Bloco


  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Produtos / Produtos.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Marque os produtos desejados.
  5. Clique em Editar em Bloco.
  6. Faça as alterações necessárias.
  7. Clique em Gravar.


Excluir Produto


  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Produtos / Produtos.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Selecione o produto.
  5. Clique em Excluir.
  6. Confirme a exclusão.


Unificar Produto


  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Produtos / Produtos.
  3. Selecione a empresa desejada.
  4. Marque os produtos.
  5. Clique em Unificar.
  6. Selecione o produto que será mantido.

  7. Clique em Gravar.