No recurso Conciliação de Títulos, é possível importar as notas do sistema Fiscal, não sendo necessário realizar os lançamentos contábeis das vendas e compras no sistema Contábil. Isso permite o controle dos títulos de fornecedores e clientes em aberto e quitados. A importação ocorre de forma automática, de acordo com as configurações realizadas no Fiscal.
Observação
Antes de utilizar este módulo, é necessário que no sistema Fiscal, a empresa e o movimento já estejam com as configurações básicas para integração com o Contábil.
As empresas que já trabalham com a Integração Online, só podem integrar as notas que não estão disponíveis nessa opção, ou seja, modelo 59, 65 e Atenção movimento de Redução Z.
Incluir Título
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Clique em Incluir Título .
Preencha os campos com as informações referentes ao título.
Informação
Caso selecione um lançamento automático, os campos de contas e históricos padrão serão preenchidos automaticamente.
- Clique em Gravar.
Importar Movimentos de Notas do Fiscal para o Contábil
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Clique em Importação .
- Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
- Clique em Concluir.
Importar Arquivos
Só é possível realizar a importação de arquivos no formato texto (.TXT)
.
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Clique em para importar a baixa.
- Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
- Clique em Concluir.
Lançar Baixas Automaticamente
Consulte a página Lançamento Automático de Baixas para mais informações.
Liberar Lançamentos para o Contábil
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Realize o filtro.
- Selecione as movimentações.
Clique em para liberar.
(Opcional) Para excluir uma movimentação, clique em .
Emitir Relatório de Título
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Realize o filtro.
- Clique em Relatório .
- Informe o período da movimentação.
- Marque as opções de filtro.
Selecione o layout de relatório e o tipo de operação.
Dica: a opção de envio No Cliente é utilizada para enviar o relatório ou e-mail para o seu cliente com a integração eContador.
Para mais informações sobre envio por e-mail, consulte a página Configurações de Envio.Clique em Concluir.
Visualizar Lançamentos
Permite visualizar todos os lançamentos de acordo com o filtro.
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Realize o filtro.
- Clique em para visualizar.
Emitir Relatório de Títulos em Aberto
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Selecione a Empresa.
- Clique em para emitir o relatório.
- Informe o período.
- Informe a ordenação do relatório.
Selecione o layout de relatório.
- Selecione a operação.
- Clique em Concluir.
Alinhar de Modelo por Empresa
Esta rotina é utilizada para que no momento da integração sejam importadas todas as notas, mesmo que possuam o mesmo número e fornecedor, mas a série e/ou modelo sejam diferentes. Caso contrário, o sistema consideraria que a nota já estava importada e não faria novamente.
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Clique em para realizar o alinhamento.
Selecione a Empresa.
- Clique em Avançar.
- Marque as opções de alinhamento.
- Clique em Executar.
Configurar Conciliação de Títulos
- Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
- Clique em Conciliação de Títulos.
- Clique em Configurações .
- No campo ISS Saída, marque a opção para que o sistema deduza o IRRF das notas de ISS nos lançamentos contábeis.
- Selecione o histórico aglutinado, no campo Importação Aglutinada.
- Marque as demais opções para complemento de histórico.
- Clique em Gravar.