- Centro de Aprendizagem
- Shop SE
- Configurador Shop SE
No configurador do Shop SE você pode definir as configurações gerais que vão influenciam em diferentes pontos, recursos e rotinas do sistema.
As opções do configurador estão organizadas por áreas.
Para realizar essas configurações, siga os passos:
- Acesse o Shop SE.
- Na tela principal, clique na aba Configurações e Manutenção.
- Clique em Opções.
Clique na área que deseja configurar.
Aqui você configura a integração com o Spice e envio de e-mail, por exemplo.
- Clique em Alterdata Spice para habilitar a integração do Shop SE e o sistema Spice.
Clique em Limpar opções de mensagens do usuário deste computador para que suas opções de Não mostrar novamente nas mensagens de confirmação do sistema voltem a ser exibidas nesse computador.
Clique em Configurar Envio de e-mail para acessar a tela Contas de E-mail e configurar as contas, mensagem padrão utilizada na rotina de envio de e-mail de outros módulos do sistema.
Ah, essas configurações são iguais as do Shop Full (Completo) .
Para mais detalhes, consulte o tópico Configurações de Envio de E-mail.- Clique em Voltar para a tela inicial.
Nessa área você configura o comportamento do Shop SE nas movimentações realizadas no sistema.
Clique em caso queira desabilitar a opção Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda.
Com essa opção habilitada não ocorrerá a geração de título separado para frete, seguro e conhecimento de transporte, ainda que a operação esteja configurada para tal geração.
- Clique em caso queira desabilitar a exigência do sistema informar o valor de venda ao gravar o documento.
- Informe as operações para importação de NF-e no Movimento de Estoque.
- Clique em Voltar para a tela inicial.
Aqui vamos tratar dos produtos.
- Informe o tipo de código que o sistema considerará como Código principal que será utilizado no sistema.
- Clique em para habilitar a utilização do Cadastro de Produtos Spice.
Clique sobre o cursor para definir o Número de casas decimais para:
Assim você determina as casa decimais / arredondamento da Quantidade do Preço de custo e Preço de venda (Praticado / Sugerido).
- Para informar o valor aproximados dos tributos nos documentos, siga os passos:
- Clique em para habilitar a opção Informar valor aproximado dos tributos nos documentos fiscais.
- Informe a Fonte das Alíquotas dos tributos, por exemplo: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).
- Clique em Voltar para a tela inicial.
Para você prestador de serviços:
- Clique em para habilitar a opção Trabalha com serviços.
- Caso precise calcular retenção de impostos:
Habilite a Calcular retenção de impostos (INSS/ IRRF / CSRF).
É necessário configurar as alíquotas de CSRF nos Dados Fiscais do serviço cadastrado.
Os percentuais corretos devem ser verificados com o seu Contador, pois representarão o valor a ser retido pelo tomador de serviços e serão calculados com base no valor total do documento.Para que o cálculo de retenção de impostos INSS / IRRF / CSRF ocorra, as seguintes configurações devem ser feitas:
- O campo Calcula retenção de impostos? (INSS/IRRF/CSRF) precisa estar marcado e o valor mínimo mensal para o Cálculo de CSRF deve estar informado.
- No Cadastro de Produtos, em Dados Fiscais do item cadastrado e configurado como serviço, deve possuir as alíquotas dos impostos relacionados ao CSRF.
- No Cadastro de Clientes, o cliente vinculado ao documento deve ter informado o tipo pessoa Jurídica e o campo Calcula CSRF deve estar marcado.
Informe o Valor mínimo de retenção de CSRF / IRRF.
O valor mínimo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF) que será calculado mensalmente.
- (Opcional) Habilite a opção Abater retenção de ISS do total do documento, assim o valor de retenção de ISS seja subtraído do valor total do documento.
Habilite a opção Somar ISS ao total do documento.
Para alguns municípios pode ser obrigatório somar o valor do imposto ISS ao total da venda.
Em caso de dúvidas, consulte o Contador da sua empresa.- Habilite a opção Trabalho emitindo nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e).
- Informe o Regime especial de tributação prestação serviço que sua empresa se enquadra e a Alíquota de ISS.
- Informe os Códigos fiscais de venda e saída de serviço para dentro e fora do estado.
- Clique em Voltar para a tela inicial.
- Clique em Gravar alterações.