Importação de Nota de Compra no Movimento de Estoque
Após a configuração, as notas emitidas para o CNPJ do certificado digital serão listadas automaticamente no movimento de estoque e estará disponível para importação.
Acesse a aba Estoque →Movimento de Estoque
Na aba Nota Fiscal Eletrônica clique em Importar NF-e.
Caso o certificado digital não esteja configurado, realize o vínculo com este passo a passo.
Selecione a nota a ser importada e uma operação de compra/entrada.
Caso já tenha uma operação padrão configurada em Configurações e Manutenção → Opções → Movimentação → Operações Padrão para Importação de NFe, o sistema não apresentará a tela solicitando um operação.
Caso o fornecedor ou a transportadora não estejam cadastrados, o sistema irá apresentar uma tela para o cadastramento. Basta clicar em Cadastrar.
Em seguida, será apresentada uma tela com as informações da NF-e e os produtos. Cadastre ou vincule os itens e realize o ajuste das quantidades convertidas, conforme a necessidade.
Legenda: - Os produtos com a descrição em verde, são os produtos que já foram cadastrados em outro momento e já possuem vínculo. - Os produtos com a descrição em preto, são produtos sem cadastro ou sem vínculo à algum produto já cadastrado. - Os produtos que estiverem destacados em amarelo, são aqueles que estão com o preço de custo na NF-e diferente do preço atual no cadastro, e portanto devem ter a precificação atualizada.
Código: Se refere ao código do produto que veio na NF-e, seja ele o EAN ou um código próprio do fornecedor.
Cód. Wshop: É o código de chamada cadastrado pelo sistema.
Descrição: A descrição caso o produto não tenha sido cadastrado/vinculado, será igual ao da NF-e. Se já houver o vínculo prevalecerá o nome atual do sistema (caso tenha sido editado ao cadastrar).
CFOP Original: Refere-se ao Código Fiscal da Operação usada pelo fonecedor ao emitir a nota.
CFOP: Identifica o código fiscal utilizado na operação escolhida no momento da importação.
CST ICMS: Identifica o código da situação tributária do ICMS, que foi usado na NF-e de compra. Podendo ser alterado no momento da importação.
CST IPI: Identifica o código da situação tributária do IPI, que foi usado na NF-e de compra. Podendo ser alterado no momento da importação.
CST PIS/COFINS: Identifica o código da situação tributária do IPI, que foi usado na NF-e de compra. Podendo ser alterado no momento da importação.
UN. Compra: Informa a unidade de compra que o fornecedor utilizou no momento da emissão. Podendo ser alterado no momento da importação, principalmente quando a quantidade da nota precisa ser convertida. Também será possível cadastrar uma nova unidade no momento da importação clicando em " + ".
Fator de Conversão: Será o fator multiplicador, que definirá se a quantidade da nota original, será a mesma que entrará no estoque ou não.
Converte UN.: Na opção Converter o sistema irá buscar e preencher o campo UN. Compra com a unidade que está no cadastro do produto.
Quant.: Quantidade que veio na NF-e emitida pelo fornecedor.
Qt. Convertida: Resultado da do campo Quantidade multiplicado pelo campo Fator de conversão.
Status: Identifica se o produto está vinculado ou se não cadastrado.
Vínculo: Proporciona a função de vincular um produto a um item já cadastrado, ou desvincular um item de um cadastro.
Cadastrar: Apresentará a opção de cadastrar um novo produto, ou editar um produto já cadastrado e vinculado.
Grade: Através desta opção, as quantidades do produto comprado poderão ser distribuida entre as suas variações. Exemplo: Na NF-e de compra de um fornedor de roupas, vieram2 quantidades do produto "Vestido longo floral". Na NF-e consta como um único produto, mas no pedido de compra está especificado que é 1 unidade de cada tamanho, sendo eles P e M. Na opção distribuir, será vinculada a quantidade correta de cada tamanho.
Apór realizar o ajuste nos itens, serão apresentados os valores da NF-e. Qualquer alteração será de responsabilidade da empresa.
Clique em Próximo.
Na aba Duplicata, informe a forma de pagamento da compra, natureza de lançamento e data de baixa, caso já tenha sido quitada.
Clique em Confirmar e o sistema apresentará a tela de Inclusão de Movimento, com o resumo da NF-e. Caso todos os dados estejam corretos, basta Gravar.
Entendendo o Cálculo do IPI na Importação da Nota
O sistema calcula o IPI com base no valor do produto e na alíquota informada no XML. Quando o fornecedor inclui valores adicionais, como "outros", o sistema pode somar esse montante ao preço base antes de aplicar a alíquota, o que pode levar a uma pequena diferença no valor final.
A fórmula padrão para o cálculo do IPI é o valor do IPI dividido pelo valor do produto e multiplicado por 100. Em alguns casos, o sistema pode realizar um arredondamento no cálculo do IPI por unidade, o que também contribui para essa diferença.
(IPI÷ VALOR DO PRODUTO) * 100
Como Verificar o Cálculo no Sistema
Para entender exatamente como o sistema está realizando o cálculo, você pode usar a ferramenta de simulação (geralmente acessada pela tecla F10) durante o processo de importação da nota. Essa ferramenta permite visualizar em detalhes a composição do preço de custo, incluindo a soma de todos os valores, como o ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros encargos.
Ao utilizar a simulação, você poderá confirmar que o sistema está puxando as informações diretamente do XML da nota fiscal e aplicando as fórmulas corretamente, considerando todos os valores inclusos, inclusive os que podem ter sido adicionados ao custo original do produto.