Pedido de Venda - Faturamento
Cadastro da nota
Depois de separar o pedido, é o momento da emissão da nota fiscal, primeiro será feito o cadastro e posteriormente o envio para a Sefaz.
Se quiser saber como é realizada a separação do pedido (etapa anterior), clique aqui!
- Acesse o NetAtacado / Nota Fiscal;
- Clique em Incluir;
- Preencha com as informações pertinentes ao faturamento;
- Na opção Tipo de faturamento, selecione a opção: separação pedido;
- Preencha as demais informações sobre a NFe na tela Dados Cadastrais;
- Na aba Itens da nota, informe o número da pré fatura na coluna Separação;
- Se for necessário, verifique as informações financeiras, confirme os totais e grave;
- Ao gravar, se desejar visualizar o espelho da nota fiscal, confirme a mensagem e visualize.
Envio para a Sefaz
- Acesse a aba Faturamento / Nota Fiscal;
- Clique na opção Gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos;
- Na opção Enviar notas, realize o filtro com o tipo NF-e, filial, série e clique em Pesquisar;
- Selecione a nota que será enviada para a Sefaz e clique em Enviar notas;
Se a empresa desejar emitir os boletos (duplicatas) que esse pedido originou, eles podem ser gerados pelo sistema Interfacenet, na aba Financeiro. Em casos de dúvidas, visualize o artigo sobre boletos bancários.