Pedido de Venda - Faturamento

Cadastro da nota

Depois de separar o pedido, é o momento da emissão da nota fiscal, primeiro será feito o cadastro e posteriormente o envio para a Sefaz.

Se quiser saber como é realizada a separação do pedido (etapa anterior), clique aqui!

  1. Acesse o NetAtacado / Nota Fiscal;
  2. Clique em Incluir;
  3. Preencha com as informações pertinentes ao faturamento;
  4. Na opção Tipo de faturamento, selecione a opção: separação pedido;
  5. Preencha as demais informações sobre a NFe na tela Dados Cadastrais;
  6. Na aba Itens da nota, informe o número da pré fatura na coluna Separação;
  7. Se for necessário, verifique as informações financeiras, confirme os totais e grave; 
  8. Ao gravar, se desejar visualizar o espelho da nota fiscal, confirme a mensagem e visualize.

Envio para a Sefaz

  1. Acesse a aba Faturamento / Nota Fiscal;
  2. Clique na opção Gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos;
  3. Na opção Enviar notas, realize o filtro com o tipo NF-e, filial, série e clique em Pesquisar;
  4. Selecione a nota que será enviada para a Sefaz e clique em Enviar notas;

Se a empresa desejar emitir os boletos (duplicatas) que esse pedido originou, eles podem ser gerados pelo sistema Interfacenet, na aba Financeiro. Em casos de dúvidas, visualize o artigo sobre boletos bancários.