É preciso cadastrar os fornecedores que serão utilizados nos lançamentos de contas a pagar.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Fornecedores.
  3. Clique em Adicionar.
  4. Informe os dados do fornecedor.

  5. Clique em Gravar.