Através desta opção você pode lançar os estornos e os históricos referentes aos lançamentos de outros débitos e créditos de Substituição Tributária, bem como as anotações dos dados das guias pagas.

Cadastrar Lançamento


  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / ICMS ST.
  3. Informe a empresa e a unidade federal.
  4. Clique em Novo .
  5. Configure as abas:

    Nesta aba serão lançados os valores de Outros Débitos e Estorno de Créditos

    Para cadastrar uma nova observação:

    1. Clique em Novo .
    2. Informe os campos:

      CampoDescrição
      ObservaçãoSelecione o lançamento desejado.
      ValorInforme o valor para débitos e créditos.
      OcorrênciaSelecione a ocorrência referente.
      Código do AjusteSelecione o ajuste da apuração do ICMS referente a este lançamento.
      ReceitaInforme o código de receita.
      Lanç. AutomáticoSelecione o lançamento desejado.
    3. Clique em Gravar.

      Clicando em você pode incluir Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS e Identificação dos documentos fiscais.

    Nesta aba serão lançados os valores de Outros Créditos e Estorno de Débitos.

    Para cadastrar uma nova observação:

    1. Clique em Novo .
    2. Informe os campos:

      CampoDescrição
      ObservaçãoSelecione o lançamento desejado.
      ValorInforme o valor para débitos e créditos.
      OcorrênciaSelecione a ocorrência referente.
      Código do AjusteSelecione o ajuste da apuração do ICMS referente a esse lançamento.
      ReceitaInforme o código de receita.
      Lanç. AutomáticoSelecione o lançamento desejado.
    3. Clique em Gravar.

      Clicando em você pode incluir Informações adicionais dos ajustes da apuração d ICMS e Identificação dos documentos fiscais.

    Nesta aba cadastre as observações de saldo devedor. 

    Para cadastrar uma nova observação:

    1. Clique em Novo .
    2. Informe os campos:

      CampoDescrição
      ObservaçãoSelecione o lançamento desejado.
      ValorInforme o valor para débitos e créditos.
      OcorrênciaSelecione a ocorrência referente.
      Código do AjusteSelecione o ajuste da apuração do ICMS referente a este lançamento.
      ReceitaInforme o código de receita.
      Lanç. AutomáticoSelecione o lançamento desejado.
    3. Clique em Gravar.

      Clicando em você pode incluir Informações adicionais dos ajustes da apuração d ICMS e Identificação dos documentos fiscais.

    Nesta aba serão lançadas as informações complementares, como Débitos especiais, Guias de Recolhimento e Guia de Informação

    Informe os campos:

    CampoDescrição
    Guias de RecolhimentoNúmeroInforme o número da guia de recolhimento.
    DataInforme a data da guia de recolhimento.
    ValorInsira o valor a ser recolhido.
    Órgão ArrecadadorInforme o órgão arrecadador.
    Guia de InformaçãoData EntregaInclua o dia da entrega.
    Local EntregaInforme o local a ser entregue.
    ObservaçãoCaso necessário, informe uma observação sobre o procedimento.


  6. Clique em Gravar.


Editar Lançamento


  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / ICMS ST.
  3. Informe a empresa e a unidade federal.
  4. Selecione o lançamento.
  5. Clique em Editar .
  6. Faça as alterações necessárias.
  7. Clique em Gravar.


Excluir Lançamento


  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Outros Débitos e Créditos / ICMS ST.
  3. Informe a empresa e a unidade federal.
  4. Selecione o lançamento.
  5. Clique em Excluir .
  6. Clique em Sim.