Este artigo possui as orientações para processamento do Recibo de Férias para Estagiário.
Resolução
Tabelas de Eventos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
2 - É necessário criar um evento para pagamento da Bolsa Auxílio Estagiário nas Férias, utilizando a rotina 05 - Em Valor
Observação: o código utilizado nesse print (198) é apenas para demonstração. O usuário pode utilizar qualquer código disponível para a criação do evento.
3 - Como o controle dos eventos de férias nos XMLs é realizado pelas rubricas fixas, mesmo que a Bolsa Auxílio de Férias tenha tributação de IRRF, deve ser utilizado o código 0009 para os valores não duplicarem na DCTFWeb.
Demonstração do Evento S-1010:
Recibo de Férias:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias
2 - Os eventos padrões do Recibo de Férias (015, 016, 017 e 018) devem ser zerados e o evento criado como Bolsa Auxílio de Férias deve ser lançado na grade de proventos.
Emissão de Recibos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
2 - Ao processar o Recibo de Pagamento Mensal o evento criado e o desconto 115 serão apresentados
Importante: se o período de gozo das férias for particionado entre duas competências, o sistema irá realizar o controle automático do Recibo de Pagamento Mensal (conforme a demonstração acima) apenas para a competência inicial do gozo.
A competência final o irá demonstrar apenas o evento padrão 115 no Recibo de Pagamento Mensal, sem demonstrar o evento de provento criado no inicio dos processos, como exemplificado abaixo:
Recibo de Pagamento Mensal para a competência inicial das Férias:
Cálculo realizado 08/2026:
Bolsa Auxílio Férias / Quantidade Dias de Férias * Quantidade Dias no Mês
R$ 850,00 / 30 * 5 = R$ 141,66
Recibo de Pagamento Mensal para a competência final das Férias:
Cálculo realizado 09/2026:
Bolsa Auxílio Férias / Quantidade Dias de Férias * Quantidade Dias no Mês
R$ 850,00 / 30 * 25 = R$ 708,34
Para ajuste da inconsistência será necessário lançar esse valor proporcional da Bolsa Auxílio nas Férias de forma manual.
Digitação de Variáveis:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis
2 - Realize o lançamento na aba Variáveis Funcionários e clique em Gravar
3 - Ao reprocessar o Recibo de Pagamento Mensal os valores serão apresentados corretamente:









