Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo orienta como preencher a tabela de integração de lançamentos para integração contábil com outros sistemas?

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Tabela de eventos

    Acesse:  Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabelas de Eventos

    É necessário que os eventos estejam parametrizados com o código de integração contábil.

    Tabela de Integração de Lançamentos

    1- Acesse: Social>  Folha de Pagamento> Rotinas Auxiliares> Integração Contábil Outros Sistemas> Tabela de Integração de Lançamentos

    2- Ao acessar a rotina, é necessário indicar o código do plano de contas para que o programa crie o plano vazio, onde serão cadastrados os lançamentos (somente no primeiro acesso)

    3- O arquivo será criado através da descrição GPSTABINTxxxx.BTR.( onde xxxx corresponde ao código informado)

    4- Selecione a opção "SIM"

    5- Clique em novo

    6- Preencha as informações e clique em Gravar

    Deve-se cadastrar os códigos de lançamento contábil parametrizado nos eventos.

    Para empresas que utilizam divisão de RH, deve-se cadastrar os lançamentos informando o código de cada divisão.

    Lcto.: Informe o código do lançamento de integração, no intervalo de 0000 a 9999.
    Divisão de RH: Informe a Divisão de RH.
    Conta Débito: Informe o código de acesso da conta contábil devedora, conforme plano de contas.
    Conta Crédito: Informe o código de acesso da conta contábil credora, conforme plano de contas.
    Histórico: Informe o Histórico Padrão.
     
    Para alterar um lançamento cadastrado, basta dar um duplo clique sobre o lançamento desejado. Para excluir, pressione Delete sobre o lançamento selecionado.




    Outros meios de obter suporte