E576-Como cancelar adiantamento à fornecedor

    Sumário

    Sistema: Conemp / GFC Small

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como cancelar adiantamento à fornecedor.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Adiantamento a Fornecedor:

    1- Acesse: GFC Small Financeiro Contas a Pagar Adiantamento ou Conemp > Financeiro > Contas a Pagar > Adiantamento a Fornecedor

    2- No campo Código, com o atalho Ctrl+enter, selecione o fornecedor em que foi realizado erroneamente o adiantamento, e clique em Seleciona.

    Verifique que o sistema posiciona todos os adiantamento registrados.

    3- Registre as informações igualmente às que se encontram cadastrada no Adiantamento a ser Cancelado. Em seguida clique em Gravar.

    Obs: O valor do lançamento que esta sendo incluído deverá ser registrado com o valor - (negativo).

    4- Confirme o adiantamento a ser registrado, selecionando a opção Sim.

    Verifique que no extrato, aparecerá um lançamento positivo e um negativo, posicionando que o saldo de adiantamento para este fornecedor é de 0,00.




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