E566-Como gerar lançamentos contábeis no Company Serv. Esc. Contábil

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como gerar lançamentos contábeis no Company Serv. Esc. Contábil.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Gera lançamentos Contábeis:

    1- Acesse: Company Serv. De Escritório Contábil > Rotinas Gerais > Integrações > Gera Lançamentos Contábeis

    2- Informe o período de geração.

    3- A opção Incluir transações não contabilizadas? trará todas as transações encontradas no período informado, mesmo aquelas que não serão integradas com a Contabilidade. Caso não seja habilitada essa opção, apenas as transações que estão corretamente parametrizadas para integração serão apresentadas.

    Obs.: Orienta-se deixar essa opção habilitada, dessa forma, pode identificar as transações que deveriam ser integradas e por algum motivo não estão sendo geradas no arquivo.

     

    Ao processar as informações, é exibida na guia Geração De Arquivo, a tabela Períodos com Transações a Contabilizar, com os seguintes dados:

    • Período a Contabilizar: Período (mês/ano) em que as transações foram gravadas.
    • Já Contabilizadas: Quantidade de transações já contabilizadas naquele período.
    • Serão Contabilizadas: Quantidade de transações que ainda não foram contabilizadas.
    • Não Serão Contabilizadas: Quantidade de transações que não serão contabilizadas, de acordo com o estabelecido nas categorias de transações.
    • Serão Alteradas: Quantidade de transações já contabilizadas que foram alteradas no Company
    • Serão Excluídas: Quantidade de transações já contabilizadas que foram excluídas no Company.

    4- Para gerar o arquivo de integração contábil, após informar o período a contabilizar, marque as opções Gerar Arquivo e Visualizar/Imprimir (opcional), e clique no botão Iniciar Processamento.

    Em seguida, é exibida uma relação de todas as transações daquele mês, a qual pode ser impressa para conferência, sendo gravado na pasta de trabalho ?:\ProEmp??\Emp, os seguintes arquivos:

    EMPLmmsseeee.IMP - Integração com a Contabilidade - Lançamentos;

    EMPTmmsseeee.IMP - Integração com a Contabilidade - Terceiros.

    Este relatório pode ser somente visualizado ou impresso, porém, aconselhamos que o mesmo seja impresso, para que sejam conferidos os lançamentos no mesmo, de forma que, no momento da conferência, se for encontrada alguma incoerência com relação aos códigos contábeis informados no relatório, bem como os históricos dos lançamentos ou valores, seja possível a reavaliação do lançamento digitado e devidamente alterado na respectiva rotina de origem, antes de se integrar ao Contábil. 




    Outros meios de obter suporte