E175-Lançamento de valores referente a folha de pagamento

    Sumário

    Sistema: GFC Small

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário como lançar folha de pagamento dos funcionários na rotina de Contas a Pagar, incluindo os procedimentos para cadastrar o funcionário como fornecedor.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Inclusão do Cadastro de Fornecedor:

    1- Acesse: Cadastro > Fornecedores > Fornecedores

    2- Antes de lançar os valores referentes a Folha de Pagamento na rotina de contas a pagar é necessário que os funcionários sejam cadastrados como Fornecedor.
    Ao acessar a rotina para cadastro será apresentada a seguinte tela, clique: Incluir.
     

    Preencha os campos com os dados do Funcionário.

    3- Após preenchimento, clique em Salvar.
     

    Incluindo Título a Pagar:

    1- Acesse: Financeiro Contas a pagar Títulos a pagar

    2- Ao acessar a rotina será apresentada a tela, clique em Incluir.
     

    Após cadastrar o Funcionário como Fornecedor, ao acessar a rotina de Contas a Pagar o mesmo é apresentado.

    3- Selecione o funcionário no campo Fornecedor.
     

    4- Na guia Classificações selecione qual a Conta Operação que será utilizada no título, clique em Confirma.

    5- Posteriormente clique sob o campo Salvar para que o título seja gravado.
     



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