Como realizar a emissão de boleto pelas Rotinas Automáticas

Como emitir o boleto pelas Rotinas Automáticas


Para realizar a emissão do boleto pelas Rotinas Automáticas é necessário realizar um Novo Agendamento, conforme passo a passo a seguir: 

  1. No Financeiro acesse a aba Rotinas automáticas - Novo;
  2. No campo Agendamento, escolha a opção Emissão Cobrança / Boleto / Remessa;
  3. Preencha o dia e o horário de execução;
  4. Na aba Configurações, selecione a opção Corrente ou Posterior e depois Boleto bancário + Arquivo remessa ou Boleto bancário via API;
  5. No campo Conta, informe ou cadastre a Conta Bancária que será utilizada;
  6. Em Caminho para salvar os arquivos, informe o diretório;
  7. Na aba Empresas, selecione as empresas desejadas;
  8. Depois, clique na aba Subcategoria e selecione as subcategorias desejadas;
  9. Clique em Concluir.


Apuração referência do vencimento

Corrente: A apuração acontece a partir do mês do Agendamento.

Ex: Agendamento 15/05/2024 - Período de apuração: 15/05/2024 à 14/06/2024

Posterior: A apuração acontece a partir o mês posterior a Agendamento.

Ex: Agendamento 15/05/2024 - Período de apuração: 15/06/2024 à 14/07/2024.

O cadastro para emissão de boletos pelas Rotinas Automáticas só permite executar a rotina Mensalmente e será necessário ter movimentação de lançamentos.