Quando ocorre
O erro de validação - Campo de preenchimento obrigatório no registro D101 (pis) e D105 (cofins), campo IND_NAT_FRT e conteúdo do campo Registro/Campo não informado ou inválido do SPED Contribuições ocorre quando há no movimento de Notas de Entrada os modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e/ou 67 sem a informação correta do Indicador de Natureza do Frete Contratado, referente a:
- 0 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
- 1 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
- 2 – Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
- 3 – Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito);
- 4 – Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
- 5 – Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
- 9 – Outras.
Veremos nesta dica como realizar este ajuste no sistema Fiscal.
Como ajustar na nota
Deverá informar a Natureza do Frete no movimento.
Para isso, siga o passo a passo:
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
- Clique na opção Nota Fiscal - Nota Fiscal;
- Selecione a Empresa e o Período;
- Clique na opção Entrada no Tipo;
- Abra a Nota em questão e acesse a aba SPED;
- Informe o Indicador de Natureza do Frete Contratado no campo Natureza do Frete;
- Clique em Gravar.
Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.
Como ajustar em bloco
Deverá informar a Natureza do Frete no movimento.
Para isso, siga o passo a passo:
Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
- Clique na opção Notas Fiscais e Produtos;
- Selecione a Empresa, Entrada no Tipo da nota e o Período;
- Clique na opção Personalizar colunas e arraste para o grid a opção Natureza do Frete;
- Filtre o movimento;
- Selecione as notas que deseja realizar este ajuste
- Clique em Editar e informe no campo Natureza do Frete;
- Informe o Indicador de Natureza do Frete Contratado no campo Natureza do Frete;
- Clique em Aplicar.
Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.