Integração Fiscal x Contábil: Seleções em Configurações Opções no Fiscal

Exportação em Configurações Opções


Clique no ícone do Fiscal e vá em "Configurações e Opções" e vá na aba "Exportação". Nesta aba, serão configurados os dados que serão utilizados para a contabilidade da empresa. As abas são dividas entre os conteúdos: Geral, Contábil Alterdata, ISS Tomador e Impostos.


Neste Artigo veremos melhor a finalidade de cada uma destas configurações que se aplicam de maneira geral para todas as empresas que realizam a Integração Fiscal x Contábil.


Aba Geral


O sistema irá apresentar as opções relacionadas às rotinas de exportação de dados para o Contábil de maneira geral, clique nas opções de configurações para verificar o que cada campo se refere:

Neste campo, temos a opção de marcar, para as notas de comércio de entrada e saída, a opção de abater ICMS, IPI e/ou ST do valor Contábil. Marcando uma dessas opções ou mais ao exportar o movimento irão ser deduzidos o valor de: ICMS, IPI e/ou ST conforme for selecionado.

Neste campo, temos a opção de marcar, para as notas de serviços prestados, a opção de abater ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido do valor Contábil. Marcando uma dessas opções ou mais, ao exportar o movimento de ISS irão ser deduzidos o valor de: ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido conforme for selecionado.

Neste campo, temos a opção de marcar, para as notas de serviços tomados, a opção de abater ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido do valor Contábil. Marcando uma dessas opções ou mais, ao exportar o movimento de ISS Tomador irão ser deduzidos o valor de: ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido conforme for selecionado.

Neste campo é possível selecionar se deseja a exportação contábil das duplicatas (baixadas, descontadas, debitadas e estornadas) emitidas no período (por data de escrituração) ou pagas no período (por data contábil).

Neste campo, temos a opção de marcar sim para que o sistema exporte os dados de ISS para a Contabilidade para apenas uma Conta de  cliente/Fornecedor. Caso marque sim, habilitará o tópico abaixo: Conta única

Caso tenha selecionado sim na opção de Exp. ISS - Exporta Cliente / Fornecedor único para o ISS, habilitará para vincular a Conta única de Cliente e a Conta única de Fornecedor.

Neste campo, temos a opção para selecionar se deseja a exportação contábil das duplicatas em aberto por data de vencimento da duplicata ou pela data da emissão da nota.



Aba Contábil Alterdata


Serão apresentadas as opções que devem ser consideradas nas exportações para o sistema Contábil, clique nas opções de configurações para verificar o que cada campo se refere:

Neste campo é possível marcar as opções de Nº Nota, Cód. Fornecedor, Nm. Fornecedor e/ou Nº Duplicata para ser incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata as informações do número da nota, código do fornecedor, nome do fornecedor e/ou número da duplicata para o movimento de entrada (comércio, serviço tomado, duplicata e receitas e deduções).

Neste campo é possível marcar as opções de Nº Nota, Cód. Fornecedor, Nm. Fornecedor e/ou Nº Duplicata para ser incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata as informações do número da nota, código do fornecedor, nome do fornecedor e/ou número da duplicata para o movimento de saída (comércio, serviço, duplicata e receitas e deduções).

Ao marcar a opção Número Redução Z nesse campo, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata o Número da Redução Z.

Ao marcar a opção Exporta tipo do lançamento nesse campo, o complemento do histórico do lançamento irá levar informações do tipo de tributo e em qual campo foram feitos os lançamentos.

  • Exporta o campo Observação: Ao marcar essa opção, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata a observação da nota e a observação das duplicatas em aberto e baixadas.


  • Exporta a descrição complementar: Ao marcar essa opção, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata a Descrição Complementar usada para lançamentos efetuados em Receitas e Deduções.

Ao marcar a opção de Exporta Número de Nota Fiscal nesse campo, o sistema exportará o número da nota fiscal para o campo número do documento do WCont.

Ao marcar essa opção, o sistema exportará os valores de ICMS aglutinados pelo código de lançamento automático do ICMS.

Vale ressaltar que essa opção não é considerada pela Integração Online.

Ao marcar essa opção, na integração da baixa de guias, será considerado o valor das multas e juros junto ao valor principal.

Ao marcar essa opção, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata a descrição do código de operação usado para lançamentos efetuados em Receitas e Deduções.

Ao marcar essa opção, sempre que o nome do cliente ou fornecedor for alterado, alterará também a descrição da conta contábil vinculado ao seu cadastro.

Ao marcar essa opção, será incluído no arquivo TXT da integração Contábil o CNPJ/CPF dos participantes dos documentos fiscais. Esse recurso é referente ao preenchimento dos lançamentos no módulo LCDPR do Contábil, utilizado pelas empresas configuradas como Produtor Rural (Obrigado a gerar o LCDPR) no cadastro da empresa do Contábil.



Aba ISS Tomador


Selecione os códigos de Lançamentos Automático padrões do ISS Tomador para que o sistema os lance automaticamente nas notas que foram movimentadas, utilize o ícone "Lupa" como auxílio de busca, clique nas opções de configurações para verificar o que cada campo se refere:

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão do Valor Documento, Valor ISS, Valor ISS Ret.. Valor IRRF, Valor CSLL Ret., Valor PIS Ret., Valor COFINS Ret., Valor INSS Ret., Valor PIS e/ou Valor COFINS para o movimento do ISS Tomador. Realizando esta configuração, ao importar as notas de serviços tomados irá respeitar esta configuração.

Neste campo é possível selecionar se deseja exportar o valor de ISS Retido pela data de pagamento ou pela data de emissão.



Aba Impostos


Informe os códigos de Lançamentos Automático padrões que serão utilizados para exportação dos valores de dedução dos impostos e também os próprios valores dos impostos, clique nas opções de configurações para verificar o que cada campo se refere:

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para o Créditos de PIS e Crédito de COFINS.

Vale ressaltar que essa opção não é considerada pela Integração Online.

Neste campo é possível selecionar se deseja exportar o valor das retenções pela data de pagamento ou pela data de emissão.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para PIS, COFINS, IR e/ou CSLL para a exportação das deduções dos impostos. O sistema exporta os valores deste, ao marcar a opção Tributos (Provisionados) na Exportação Contábil.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para PIS, COFINS, IR e/ou CSLL para a exportação dos valores brutos dos impostos. O sistema exporta os valores destes, ao marcar a opção Tributos na Exportação Contábil.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para os valores de PIS e COFINS retidos mês anterior.

Vale ressaltar que essa opção não é considerada pela Integração Online.