Integração Fiscal x Contábil: Integração Contábil dos valores de Ajuste, Benefício ou Incentivo da Apuração de ICMS lançados em Outros Débitos e Créditos ICMS ou IPI

Autor do artigo: Stefanie.sup.pack

Inserindo um valor de Ajuste manualmente e informando o lançamento automático 


  1. Para lançamento do ajuste manual, acesse a aba Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS.
  2. Selecione a empresa e dê 2 cliques na referência.
  3. Clique em Novo cadastro e faça um lançamento manual de ajuste pela aba Débito do Imposto.
  4. Preencha as informações referente ao ajuste.
  5. Preencher o código de lançamento automático através do campo Lanç. Automático.
  6. Grave o lançamento.

Utilizamos nesta demonstração um lançamento de ajuste de ICMS. Lembrando que para informar o lançamento automático para levar os valores de ajuste de IPI o procedimento será o mesmo aqui indicado, porém acessado pela opção IPI na aba Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > IPI.

Configuração complementar para realizar a integração dos valores de Outros Débitos e Créditos


  1. Clique no ícone do Fiscal no canto superior esquerdo e vá até Configurações Opções > Aba Exportação > Sub aba Contábil Alterdata e marque a opção Exporta tipo do lançamento, para exportar o histórico do movimento de Outros débitos e créditos;
  2. Com esta opção marcada será possível que seja discriminado o tributo e o tipo do lançamento exportado, conforme o histórico informado no lançamento.

Integrando o movimento



  1. A exportação dos lançamentos será possível através da aba Contábil > Exportar para o Contábil;
  2. Na segunda tela marque a opção Outros Débitos/Créditos e conclua a exportação.
Esta mesma opção está disponível no módulo para Desmarcar exportação;