Integração Fiscal x Contábil: Integração Contábil dos valores de Ajuste, Benefício ou Incentivo da Apuração de ICMS lançados em Outros Débitos e Créditos ICMS ou IPI
Autor do artigo: Stefanie.sup.pack
Inserindo um valor de Ajuste manualmente e informando o lançamento automático
- Para lançamento do ajuste manual, acesse a aba Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS.
- Selecione a empresa e dê 2 cliques na referência.
- Clique em Novo cadastro e faça um lançamento manual de ajuste pela aba Débito do Imposto.
- Preencha as informações referente ao ajuste.
- Preencher o código de lançamento automático através do campo Lanç. Automático.
- Grave o lançamento.
Utilizamos nesta demonstração um lançamento de ajuste de ICMS. Lembrando que para informar o lançamento automático para levar os valores de ajuste de IPI o procedimento será o mesmo aqui indicado, porém acessado pela opção IPI na aba Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > IPI.
Configuração complementar para realizar a integração dos valores de Outros Débitos e Créditos
- Clique no ícone do Fiscal no canto superior esquerdo e vá até Configurações Opções > Aba Exportação > Sub aba Contábil Alterdata e marque a opção Exporta tipo do lançamento, para exportar o histórico do movimento de Outros débitos e créditos;
- Com esta opção marcada será possível que seja discriminado o tributo e o tipo do lançamento exportado, conforme o histórico informado no lançamento.
Integrando o movimento
- A exportação dos lançamentos será possível através da aba Contábil > Exportar para o Contábil;
- Na segunda tela marque a opção Outros Débitos/Créditos e conclua a exportação.
Esta mesma opção está disponível no módulo para Desmarcar exportação;